·2017年内审员考试《审计基础》精选试题及答案发布时间:01-24
1、两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面...
·2017年内审员考试《审计基础》模拟题(附答案)发布时间:01-24
1、以下( )项活动代表购并后制造业公司的最大风险,因此最应该进行审计 A.预付款资金的合并; B.采购职能的合并; C.法律职能的合并; D.营销职能的合...
·2017年内审员考试《审计基础》仿真题及答案发布时间:01-24
1.在对EDI购货系统评估时可能成为注意事项的有: A.信息技术人员工作完成量的增加; B.业务交易活动的增加; C.市场竞争的增加; D.市场竞争的减少。...
·2017年内审员考试《审计基础》练习题(附答案)发布时间:01-24
1. 雇员的调查在举报项目的以下哪项进行。 A.评估阶段。 B.构建阶段。 C.项目推行阶段。 D.业绩监控阶段。 2. 协调人员的筛选在举报项目的...
·2017国际内审师考试审计基础练习题及答案发布时间:01-24
1. 在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:&ldqu...
·2017国际内审师考试审计基础单选题练习(附答案)发布时间:01-24
1、波特模型中描述的基本竞争力的影响决定了? a.产业的长期利润率和竞争强度 b.产业潜在进入者必须面对的壁垒 c.产业内竞争 d.企业将采用的达到...
·2017国际内审师考试审计基础精选练习及答案发布时间:01-24
1、一个领导者,他解释决策并准备了说明的机会,这描述的是以下哪种领导风格? a.推销型 b.指示型 c.参与型 d.授权型 答案:a 2、一个被授权...
·内审师考试内部审计精选练习题及答案2017发布时间:01-23
1. 某机构欲确定以广播电台、电视台和报纸为组合广告方式,以便在增加销售和改善公众形象方面达到最优的理想效果。以下哪项技术最适合应用: a.集思广益法; b....
·2017内审师《内部审计》练习题及答案发布时间:01-23
1. 某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年...
·2017内审师《内部审计》单选题练习及答案发布时间:01-23
1. 主管审计师刚收到下一个业务以及已指定的审计小组的通知,那么确定审计时间预算的恰当阶段是: a.在内部审计活动的业务工作进度表的形成期; b.初步调查之后; c.最初计...
·2017内审师《内部审计》考前练习及答案发布时间:01-23
1.经过首席审计官批准可以调用审计工作底稿的情况包括(ABCD ) A.外部审计师调用 B.法院执行公务时调用 C.税务审计 D.政府合同检查 2. 审计报告可以包括的内...
·2017内审师《内部审计》复习题及答案发布时间:01-23
1. 下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性: ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。 ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。...
·2017内审师《内部审计》模拟练习及答案发布时间:01-23
1. 内部审计是一个有活动的职业。以下(D)对当前的内部审计的范围做出了最佳描述: A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率; B.内部审计包括评价是否遵守...
·2017内审师考试内部审计练习题及答案发布时间:01-23
1. 内部审计职业道德基本原则包括( BDEG ) A独立B客观C公正D诚信E胜任F审慎G保密 2. 内部审计的职能和作用包括(DF ) A监督B鉴证C评价D确认E服务F咨询G...
·2017内审师考试内部审计模拟试题及答案发布时间:01-23
一、选择题 1. 内部审计职业道德基本原则包括( BDEG ) A独立B客观C公正D诚信E胜任F审慎G保密 2. 内部审计的职能和作用包括(DF ) A监督B鉴证C评价...
·2017内审师考试内部审计仿真试题(附答案)发布时间:01-23
一、选择题 1.审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责(ABCDE ) A.审核内部审计计划 B.审核内部审计预算 C.听取首席审计官的审计结果报...
·2017内审师考试内部审计测试题及答案发布时间:01-23
一、选择题 1. 标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风险”一词,它的定义是(B )。 A.内部审计师未发现导致财务报表或内部报告错误或误导的重大...
·2017内审师考试内部审计多选题练习及答案发布时间:01-23
1. 关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是(CD )。 A.对公司治理进行设计 B.对公司治理进行实施 C.对公司治理状况进行评估 D.为公司治理...
·2017内审员考试《审计基础》复习题及答案发布时间:01-19
1. 一个拥有14344个客户的公司推断本企业年度内应收账款余额平均值为$15412,中位数为$10382。根据如上信息,审计师可以得出的结论是应收账款余额的分布是连续的,并且: ...
·2017内审员考试《审计基础》精选练习及答案发布时间:01-19
1. 内部审计师应该为每项业务制定并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项: a.确立业务目标和工作范围; b.获取有关被审计活动的背景信息; c.确认充分...
·2017内审员考试《审计基础》模拟题及答案发布时间:01-19
1. 在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目标和程序。风险可定义为: a.对各项交易进行结算或归类以及相应的认定所包含错报的风险对于财务报...
·2017内审师内部审计考试练习题及答案发布时间:01-19
1. 内部审计师在对分部的业务进行分析性复核,并记下了以下内容: 流动比率增高 速动比率变小 存货的销售天数增加 销售量不变 流动负债不变 ...
·2017内审师内部审计考试模拟练习及答案发布时间:01-19
1. 内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪...
·2017内审师内部审计考试精选练习(附答案)发布时间:01-19
1. 可靠的信息是指: a.能够支持业务目标,并与业务目标保持一致; b.有助于组织实现其预定的目标; c.忠于事实、适当、具有说服力,任何谨慎的知情人都会得出...
·2017内审师内部审计考试单选题练习及答案发布时间:01-19
1. 在编制将要出具的审计报告时,内部审计师面临两种潜在的冲突趋势:(1)信息使用年限和用于决策的可用信息增加;(2)“有限理性”概念包含了个人处理数据和制定...