·国际内审师考试精选试题及答案2017发布时间:02-17
1.有些公司应用组织严密的“指挥+控制”管理方法,但这么做在哪方面的风险更大: A.由于无法在决策者之间达成一致意见,会延误应对问题的行动; B.低层...
·国际内审师考试单选题练习2017发布时间:02-17
1.雇员的调查在举报项目的以下哪项进行。 A.评估阶段。 B.构建阶段。 C.项目推行阶段。 D.业绩监控阶段。 2.协调人员的筛选在举报项目的以...
·2017年内审师考试《经营管理技术》练习题及答案发布时间:02-17
1.内部控制问卷涉及测试有关支付供应商款项真实的事前审计技术是: A.分析; B.评价; C.确认; D.观察。 答案:C 考查重点:内部控制。 ...
·2017公司内审总结报告发布时间:02-08
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。下面yjbys小编...
·2017内审总结报告(精选)发布时间:02-08
内部审计人员应在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。下面yjbys小编为大家准备了一些报告的范文,欢迎阅读。 2017内审总结...
·2017内审工作总结报告发布时间:02-08
审计报告应实事求是、不偏不倚地反映审计事项。审计依据、标准不明确的事项,以及由各种原因导致模棱两可,事实不清的问题都不应该在审计报告中评价。下面yjbys小编为大家...
·2017年ISO内审总结报告范文发布时间:02-08
审计报告应突出重点,以点采面,充分考虑审计风险水平,不遗漏审计中发现的重大事项。下面是小编整理的内审总结报告范文,欢迎参考! 1、审核目的 评价质量管理体系...
·2017个人内审工作总结报告发布时间:02-08
个人内审工作总结报告不知道怎么下手?不用急,下面yjbys小编为大家准备了总结的范文,欢迎阅读。 经过了一年的努力,各个方面都会有一定的发展和提升,同时也会发现新的...
·2017内审师考试内部审计业务多选题练习及答案发布时间:02-04
1、以下职责分工中错误的有( )。(答题答案:ABCE) A、出纳员休假期间应办理好交接手续,相关工作由记账会计兼任 B、出纳员对于“白条抵库”情形应定期向内...
·2017年内部审计业务考试多选题练习(附答案)发布时间:02-04
1、《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( ABCD ) A、独立 B、客观 C、...
·国际内审师考试模拟试题及答案2017发布时间:02-04
一、单选题 1、“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制”的控制...
·2017年内部审计业务考试模拟题及答案发布时间:02-04
一、单项选择题 1、“以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对为手法,以钱帐物等会计事项为主要控制对象”的内部控制发展阶段是( )。(答题答案:A) A...
·2017国际内审师考试模拟练习及答案发布时间:02-04
一、单选题 1.13.0国家审计、社会审计、内部审计三者最大的区别体现在(B) a审计内容 b审计主体 c审计客体 d审计目的 本题考查审计按主...
·2017年内部审计业务考试单选题练习(附答案)发布时间:02-04
1、对内部控制评价报告的真实性负责的是( )。(答题答案:C) A、财务经理 B、总经理 C、董事会 D、股东大会 2、企业可以被授权负责内部控制评价的具体组织实施...
·2017年内部审计业务考试练习题及答案发布时间:02-04
【1】 存货监盘程序所得到的是( )。 A: 书面证据 B: 口头证据 C: 环境证据 D: 实物证据 答案: D 【2】 在销售与收款循环中,要求被授权...
·2017内审师考试《内部审计业务》练习题及答案发布时间:02-04
1、上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,是否可以直接进行审计( A ) A、可以 B、经下级审计机关本级人民政府同意后可以进行 C、不可以...
·2017年内部审计业务考试精选试题及答案发布时间:02-04
1.具体审计计划应包括下列内容( )。 A .注册会计师计划实施的风险评估程序的性质、时间和范围 B .注册会计师计划实施的进一步审计程序的性质、时间和范围...
·2017年内部审计业务考试复习题及答案发布时间:02-04
1.注册会计师评估的重大错报风险与所需审计证据的数量呈( )变动关系。 A .同向 B .反向 C .比例 D .不存在关系 【答案】A 2.()有助于...
·2017内审员考试《内部审计基础》练习题及答案发布时间:01-24
内部审计专业界使用的标准,不包括以下哪项内容? A.用于评估和衡量内部审计部门运行情况的标准 B.内部审计师最低限度的道德行为标准 C.旨在说明内部审计...
·2017年内审员考试《审计基础》单选题练习及答案发布时间:01-24
1、产业退出的经济障碍除了企业资产的专门性过强、企业的业务之间具有战略的互补关系等因素外,还包括以下哪项? a.企业的技术创新 b.企业资源的非共享性 ...
·2017年内审员考试《审计基础》练习题及答案发布时间:01-24
1、在就电脑安全性的成本效益向管理人员提供综合性建议时应涉及以下哪些概念? Ⅰ.如果安全措施得不到实施可能引起的损失 Ⅱ.发生概率 Ⅲ.电脑安全性的...
·2017年内审员考试《审计基础》复习题及答案发布时间:01-24
1、在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种情形最有可能导致审计范围扩大? A、产品销售增加,伴随着佣金增加。 B、销售退回增加,伴随着佣金...
·2017年内审员考试《审计基础》模拟练习及答案发布时间:01-24
1、企业风险管理 A、保证组织目标的实现。 B、要求内部审计师确定风险和控制活动。 C、包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。 D、包括为组...
·2017年内审员考试《审计基础》备考试题(附答案)发布时间:01-24
1.为了确认信用控制的运用不是一直有效,而妨碍了对信用客户的有效销售,内部审计师需要: A.确认经常性应收账款 B.追踪应收账款分类账的过账 C.分析回收率...
·2017年内审员考试《审计基础》测试题及答案发布时间:01-24
1.有些公司应用组织严密的“指挥+控制”管理方法,但这么做在哪方面的风险更大: A.由于无法在决策者之间达成一致意见,会延误应对问题的行动; B.低层...