评估审计 首页 > 职业培训 > 评估审计

评估审计
最新推荐

·2017内审师考试《经营管理技术》单选题练习及答案发布时间:02-13

  1、在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种情形最有可能导致审计范围扩大?   A、产品销售增加,伴随着佣金增加。   B、销售退回增加,伴随着佣金...


·2017年内审师考试《审计基础》练习题及答案发布时间:02-13

  1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是:   A、长期日程安排表 B、工作方案 C、审计部门预算 D、审计部门章程   2、下列哪项在评价...


·2017内审师考试《经营管理技术》复习题及答案发布时间:02-13

  1、在就电脑安全性的成本效益向管理人员提供综合性建议时应涉及以下哪些概念?   Ⅰ.如果安全措施得不到实施可能引起的损失   Ⅱ.发生概率   Ⅲ.电脑安全性的...


·2017年内审师考试《审计基础》单选题练习及答案发布时间:02-13

  1、下列哪项描述了控制弱点?   A、除非被采购主管人为指使,采购程序设计完好、执行有效;   B、预先编号的空白采购订单在采购部门中保存;   C、$500至$1000之...


·2017年内审师考试《审计基础》精选练习及答案发布时间:02-13

  1、在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下指标中最合适的是:   A、每小时检测汽车的数目   B、检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率   C、每...


·2017年内审师考试《审计基础》考前练习及答案发布时间:02-13

  1、以下哪项程序能提供有关信用批准部门有效性的最佳证据?   A、实地观察其业务处理程序   B、审查应收账款坏帐趋势   C、向信用部门经理询问该部门的有效性...


·2017年内审师考试模拟练习题(附答案)发布时间:02-13

  1、关于为了证实应付账款清单而使用的分析性程序,以下描述最恰当的是:   A、比较清单中项目与应付账款总账或未付款凭单文件;   B、比较清单余额与上一年余额;  ...


·2017年内审师考试冲刺练习题及答案发布时间:02-13

  1、为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:   A、在内部审计之后实施的外部审计工作   B、主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作   C、...


·2017年内审师考试备考练习及答案发布时间:02-13

  1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是:   A、长期日程安排表   B、工作方案   C、审计部门预算   D、审计部门章程   答...


·2017内审师《经营管理技术》练习题及答案发布时间:02-13

  1、企业风险管理   A、保证组织目标的实现。   B、要求内部审计师确定风险和控制活动。   C、包括确认那些对组织目标具有负面影响的事件。   D、包括为组...


·2017内审师考试《经营管理技术》模拟练习及答案发布时间:02-13

  1、在选择培训内部审计职员的指导策略时,首席审计执行官应首先考虑:   A、组织的目标。   B、学习内容。   C、学员的学习愿望。   D、预算约束。   答案...


·2017学校内部审计工作总结范文发布时间:01-11

  内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,下面小编为大家整理了关于学校内部的审计工作总结,一起来看看吧:   20XX年在校党委和行...


·2017事业单位内部审计工作总结发布时间:01-11

  内部审计可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,下面小编为大家整理了关于事业单位审计的工作总结,一起来看看吧:   XX年,我局在区委、区府和市审...


·2017公司内部审计工作总结范文发布时间:01-11

  内部审计可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。下面小编为大家整理了关于公司内部的审...


·2017行政单位内部审计工作总结范文发布时间:01-11

  内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。下面小编准备了关于行政单位的内部审计工作总结,提供给大家参考!   我市的内部审计工作在...


·2017镇政府内部审计工作总结发布时间:01-11

  内部审计通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理程序的效果,帮助组织实现其目标。下面小编准备了关于镇政府的内部审计工作总结,提供给大家参考!  ...


·学校内部审计工作总结2017发布时间:01-11

  内部审计是外部审计的对称。由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。下面小编准备了关于...


·2017内部审计工作总结(精选)发布时间:01-11

  内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工作。下面小编准备了关于内部审计的工作总结,提供给大家参考!   2017内部审计工作总结:...


·2017个人内部审计工作总结发布时间:01-11

  经过了一年的努力,各个方面都会有一定的发展和提升,同时也会发现新的问题,而这些都会在年度工作总结中体现。如果你还不知道怎样进行工作总结,就来瞧瞧吧,下面是小编和大家...


·2017企业内部审计工作总结发布时间:01-11

  审计是一项具有独立性的经济监督活动,独立性是审计区别于其他经济监督的特征,yjbys小编下面为你整理了关于企业内部审计工作总结,希望对你有所帮助。   根据《XXXX有限...


·2017银行内部审计工作总结发布时间:01-11

  审计的基本职能不仅是监督,而且是经济监督,是以第三者身份所实施的监督。yjbys小编下面为你整理了关于银行的内部审计工作总结,希望对你有所帮助。   2017银行内部审计...


·2017内部审计单位工作总结范文发布时间:01-11

  审计的主体是从事审计工作的专职机构或专职的人员,是独立的第三者,如国家审计机关、会计师事务所及其人员。yjbys小编下面为你整理了关于内部审计单位的工作总结,希望对你...


·2016资产评估师考试模拟试题发布时间:11-28

  2016资产评估师考试很快就要到了,剩下的复习时间不多,下面是yjbys小编特意为各位正在复习的考生准备的一套模拟试题,文末有答案,欢迎大家阅读参考,更多内容请关注应届毕业生...


·2016年局长离任审计述职报告范文发布时间:11-05

  离任审计,或称任期终结审计,是指对法定代表人整个任职期间所承担经济责任履行情况所进行的审查、鉴证和总体评价活动。下面YJBYS小编为大家整理了关于2016年局长离任审计...


·2016年离任审计述职报告范文发布时间:11-05

  离任审计对于引导和规范法定代表人的经营思想和经营行为、维护法定代表人的合法权益和揭露非法行为,具有重要的意义。下面YJBYS小编为大家整理了关于2016年离任审计述职...